| 索 引 号 | 11152523011672048D/2025-00026 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 苏尼特左旗 | 文 号 | ——— |
| 成文日期 | 2025-12-22 14:39:32 | 公文时限 | 有效 |
苏尼特左旗人大常委会:
根据旗人大常委会关于《2024年度旗本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告的审议意见》(苏左人常发〔2025〕49号),旗政府高度重视,迅速行动,全面贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作和审计工作的重要指示批示精神以及全国、全区审计工作会议部署,积极推进旗人大常委会提出的3条审议意见的认真办理和落地见效。现将办理情况报告如下:
一、“扎实推进审计整改”办理情况
一是全面开展“回头看”,安排审计项目组不定期与被审计单位联系督促整改进展,逐一梳理统计整改进度滞后的问题,区分主观执行不力、客观条件受限、政策衔接不畅等具体类型,建立未完成整改问题台账,明确每个问题的核心梗阻点。二是强化多层督导调度,旗政府定期召开审计整改推进会,听取被审计单位整改情况专题报告,对整改难度大的问题现场指导、协商解决,对进度缓慢的问题挂牌督办。三是形成审计查出问题闭环管理,对审计发现的新老问题,审计组组长与成员深入研判,精准制定针对性整改措施,对已完成整改的问题,严格按照整改要求进行验收并销号;对未达到整改要求的,退回重新整改,形成“发现-整改-验收-销号”的闭环管理。
二、“着力提升工作质效”办理情况
一是形成齐抓共管合力,针对预算执行重点领域、关键环节开展定向审计,与财政、纪检监察等部门共享监督数据,形成监督合力。同时规范绩效目标管理,强化绩效管理业务培训,推动项目实施单位精准匹配成本指标与实际资金需求,推行“三级复核制”(股室把关、第三方审核、绩效评审中心),确保绩效目标设置完整合理;压实绩效自评责任,重申《项目支出绩效评价管理办法》,明确填报规范与评分标准。二是强化日常监督管理,建立预算执行问题台账,对审计发现的易发、多发问题进行分类梳理,明确问题类型、涉及单位、整改要求,实行“清单式”管理。同步强化中介机构监管,组建现场评价小组联合中介深入项目现场核查,对未开展现场审核的涉事机构进行约谈,扣除相应服务费用,保障评价结果真实可靠。三是落实常态化沟通指导,每月与被审计单位对接,对预算执行中出现的苗头性、倾向性问题,及时提醒相关单位,从源头防范问题发生。四是杜绝“屡改屡犯”现象,实施“整改-规范-巩固”闭环管理,对完成整改的问题,跟踪评估整改效果,督促相关单位完善内部管理制度,形成长效约束。
三、“加强整改成效运用”办理情况
一是建立审计结果转化机制,对审计发现问题进行分类,形成标准化问题清单,明确每项问题的整改责任主体、时限,实现“问题清单”到“成效清单”的转变。二是强化多部门协同督导,联合财政、纪检监察等部门对审计整改工作开展常态化督查,对整改敷衍、虚假整改的单位和责任人,依规依纪追责问责。三是推动成果转化应用针对整改过程中发现的制度漏洞,推动相关部门修订完善预算管理、财务审批等制度规范,从制度层面堵塞管理漏洞。
苏尼特左旗人民政府
2025年12月22日